内审不仅要涉及的较广泛的部门,而且因为内部审计的工作特点使得被审计单位对内审人员有较强的防范心理。通常审计环节会提前与被审计单位负责人沟通,特殊情况下可以突击进行。可以说,公司内部审计是对企业内部自我控制体系的检查,旨在将公司的发展拉向正确的道路,对公司的正常经营具有重要意义。在现实社会经济中,许多企业管理者非常重视企业内部审计的发展。
内部审计工作涉及各部门之间的沟通和理解,是综合性的,在各部门、子公司或分支机构之间工作时,内部控制审计,往往起到沟通和协调的作用。管理者还需要专门的内部审计师对其内部控制进行检查和评估,并为管理者的管理提供一定的咨询工作,以确保其业务决策依据的正确性。对于一些在企业内部设立了专门审计部门的企业,通常会根据相关规定或业务发展的需要进行内部审计。
竞争性的市场经济不能缺少必要的市场监督,内部审计和社会审计已经形成了完善的市场监督体系。符合性测试的功能是为了确定内部控制制度的设计和执行是否有效而实施的审计程序。内部审计,主要是指企业内部组织或人员对企业内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和有效性进行的评价活动。对于一些在企业内部设立了专门审计部门的企业,通常会根据相关规定或业务发展的需要进行内部审计。
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